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Anexo 3. Otros datos de interés

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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

POLÍTICA DE EMASESA
[1]

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE EMASESA

EMASESA, como empresa que desarrolla una actividad orientada al ciudadano en todas las áreas relativas al ciclo integral del agua, considera la Calidad en la prestación de sus servicios, la Prevención de Riesgos Laborales, la protección del Medio Ambiente y la Investigación, Desarrollo e Innovación, factores clave para su estabilidad y crecimiento sostenible, y los integra, a través de los distintos niveles jerárquicos, en todas sus actividades.

A través de los principios indicados en esta Política, la Dirección de EMASESA muestra su compromiso de prestar un servicio adecuado a las necesidades de sus clientes/as, proteger el medio ambiente, contribuir al uso sostenible del agua, garantizar la integridad de los/as empleados/as mejorando progresivamente sus condiciones de trabajo e impulsar la I+D+i, para satisfacer las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés: clientes/as, accionistas, empleados/as, colaboradores/as, proveedores y sociedad en general. Estos principios son:

  • Definir, implantar y mantener un Sistema Integrado de Gestión eficiente, dinámico y adecuado a la organización, conforme a esta Política, que permita establecer periódicamente objetivos y metas, así como controlar y evaluar su grado de cumplimiento, con el fin de mejorar continuamente su eficacia y desempeño.
  • Cumplir los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos suscritos aplicables a nuestra actividad, así como los requisitos establecidos por las Normas de referencia, estableciendo procedimientos para conocerlos y mantenerlos actualizados.
  • Garantizar la formación, sensibilización e información a los/as trabajadores/as, para concienciarles sobre la importancia del desarrollo correcto de sus actividades, fomentando la participación e implicación activa en la consecución de los objetivos de la organización, así como los comportamientos creativos e innovadores.
  • Integrar a nuestros/as colaboradores/as, contratistas y suministradores en el compromiso activo de mejora continua y actuar de forma transparente con la Administración, instituciones y comunidades del entorno.
  • Promover actuaciones encaminadas a la reducción de la accidentalidad laboral, la prevención del deterioro de la salud y la minimización de los impactos de nuestros vertidos, emisiones y consumos, teniendo en cuenta los medios técnicos y económicos disponibles y estableciendo los procedimientos adecuados de control, vigilancia, corrección y actuación frente a emergencias, fomentando la reutilización, el reciclado y la gestión adecuada de los residuos y minimizando el uso energético y de recursos naturales.
  • Acometer proyectos de I+D+i acordes con esta política, propiciando alianzas ventajosas y, de manera general, estableciendo medidas de protección de los resultados de dichos proyectos.
  • El Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en la prevención de no conformidades en general, y de la contaminación y daños y deterioro de la salud de los/as empleados/as, en particular, por lo que todas las personas de la organización tienen la libertad y la responsabilidad de poner en conocimiento de la Dirección, por lo canales establecidos, cualquier situación real o potencial que ponga en peligro el correcto funcionamiento del Sistema.

El Sistema Integrado de Gestión se define y desarrolla en el Manual del Sistema Integrado de Gestión y demás documentación emanada del mismo, siendo por tanto de obligado cumplimiento para todas las personas que tengan responsabilidades en la ejecución de actividades comprendidas en el Sistema Integrado de Gestión.

2. RESULTADOS ECONÓMICOS
[2]

Cuentas de pérdidas y ganancias

Operaciones continuadas (€Mls)

2008

2009

1.- Importe neto de la cifra de negocio

a) Ventas

74.241,07

77.856,74

b) Prestaciones de servicios

28.943,51

30.641,17

2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0

20,31

3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo

1.497,74

3.603,43

4.- Aprovisionamientos

a) Consumo de materias primas y otros consumibles

-1.561,20

-1.329,97

5.- Otros ingresos de explotación

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

3.338,35

3.695,59

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

232,49

780,06

6.- Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

-36.561,47

-39.327,44

b) Cargas sociales

-10.991,51

-11.778,33

7.- Otros gastos de explotación

a )Servicios exteriores

-43.801,39

-48.800,14

b) Tributos

-2.767,71

-2.719,71

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

-781,60

-140,39

d) Otros gastos de gestión corriente

-153,80

-69,09

8.- Amortización del inmovilizado

-29.227,29

-36.002,76

9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

18.254,90

21.398,89

10.- Exceso de provisiones

614,28

2.298,61

11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

a) Resultados por enajenación y otras

7,18

-4,66

I- RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN

1.293,55

1.122,30

12.- Ingresos Financieros

a) De participación en instrumentos de patrimonio

0

0

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

837,08

314,46

13.- Gastos financieros

a) Por deudas con terceros

-3.018,24

-2.431,66

b) Por actualización de provisiones

-304,26

-192,45

c) Incorporación al activo de gastos financieros

1.285,63

1.184,48

14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros

a) Cartera de negociación y otros

0

77,50

II.- RESULTADO FINANCIERO

-1.199,79

-1.047,66

III.- BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

83,75

74,64

IV.- RESULTADO DEL EJERCICIO

83,75

74,64


Desglose de los Ingresos

(€Mls)

2006

2007

2008

2009

Abastecimiento de agua

32.515

33.930

35.517

36.851

Vertido

13.152

13.451

16.367

17.076

Depuración

19.299

19.633

21.103

21.664

Otros ingresos

19.633

19.298

1.253

2.266

Ventas

69.957

66.561

74.241

77.857

Cuota de Servicio

22.106

24.222

26.365

28.054

Otras prestaciones
de servicios

2.763

2.721

2.579

2.587

Prestaciones de servicio

24.869

26.943

28.944

30.641

Total Cifra de Negocio

91.423

94.899

103.185

108.498


Subvenciones y ayudas públicas

(€Mls)

2006

2007

2008

2009

Fondos FEDER

423,8

362,79

301,79

245,79

Fondos POMAL

2.752,54

2.515,77

2.279

2.042,23

Fondos de Cohesión

1.100,22

5.189,72

5.127,64

5.065,57

Ayuntamiento de Dos Hermanas

1.175,76

1.100,43

1.025.11

949,78

Ayuntamiento de Sevilla

506,59

405,27

303,95

202,63

Sepes

201,67

123,6

45,54

0

MOPT

2.681,38

2.324,13

1.967,44

1.610,74

Otros

44,65

426,6

32,82

26,91

Corporación Tecnológica de Andalucía

0

914,59

669,89

639,77

IDEA

0

116,06

429,51

595,23

Consejería de Innovación

0

0

0

150

Subvenciones de capital

8.886,61

13.478,96

12.182,69

11.528,65

Subvenciones por bienes cedidos en uso

63.073,64

58.162,24

113.868,88

127.025,11

Ingresos diferidos por cesión de inmovilizado

0

1.616,08

0

0

TOTAL

71.960.25

73.257,28

126.051,57

138.553,76


Transacciones efectuadas durante el ejercicio económico
con los Ayuntamientos accionistas

(€Mls)

2006

2007

2008

2009

Ventas

634,5

1.214,82

1.549,16

1.739,52

Otros Servicios prestados

759,11

1.478,09

1.502,71

2.016,67

TOTAL

1.393,61

2.692,91

3.051,87

3.756,19


PROVISIONES A LARGO PLAZO (€Mls)

Saldo a 31/12/2007

Saldo a 31/12/2008

Saldo a 31/12/2009

Provisión para impuestos

2.352,39

1.925,12

1.570,29

Otras provisiones

1.025,52

1.462,63

1.405,68

TOTAL

3.377,91

3.387,75

2.975,97


PROVISIONES A CORTO PLAZO (€Mls)

Saldo a 31/12/2007

Saldo a 31/12/2008

Saldo a 31/12/2009

Otras provisiones

140,81

173,34

215,41

TOTAL

140,81

173,34

215,41


Evolución previsible de la empresa: durante el año 2010 se tiene previsto acometer un plan de inversiones por más de 50 millones de euros, con el siguiente detalle:

Presupuesto (€Mls)

ABASTECIMIENTO

15.945,12

Instalaciones de captación y estación de tratamiento

4.340,10

Redes de distribución

11.605,02

SANEAMIENTO

14.620,35

Redes de saneamiento

10.697,19

Instalaciones de bombeo y depuración de aguas residuales

3.923,16

INSTALACIONES GENERALES Y OTROS

20.380,22

TOTAL

50.945,69


3. ORIENTADOS A NUESTROS/AS CLIENTES/AS

3.1. NUESTROS/AS CLIENTES/AS, NUESTRA RAZÓN DE SER
[3]

Nº de clientes/as

Municipio

Domestico

Industrial
y Comercial

Otros (*)

TOTAL

SEVILLA

168.590

28.739

3.896

201.225

CAMAS

8.059

1.110

202

9.371

S. JUAN DE AZNALFARACHE

6.636

623

197

7.456

DOS HERMANAS

40.895

4.016

1.984

46.895

ALCALA DE GUADAÍRA

23.112

3.198

966

27.276

EL GARROBO

402

14

29

445

LA RINCONADA-SAN JOSE

12.681

1.491

385

14.557

MAIRENA DEL ALCOR

7.134

745

475

8.354

PUEBLA DEL RIO

3.819

354

167

4.340

CORIA DEL RIO

10.687

1.012

379

12.078

ALCALA DEL RIO

4.326

365

223

4.914

URB. TORREPALMA (CARMONA)

372

2

-

374

TOTAL 2009

286.713

41.669

8.903

337.285

TOTAL 2008

280.664

41.010

9.338

330.828

TOTAL 2007

275.690

40.131

9.167

324.988

TOTAL 2006

266.492

38.923

8.813

314.228

(*) Oficial, obras, incendios, etc.


Atención personalizada a nuestros/as clientes/as

2006

2007

2008

2009

Tiempo medio de atención al cliente/a
en oficinas

9´27”

10´43”

10´42”

11´29”

Tiempo medio de espera en oficinas

5´08”

3´57”

4´00”

5’36”

Porcentaje de llamadas atendidas

98%

98%

97%

97%


Gestión de contadores

Actuaciones (renovación,
averías, altas, bajas, etc):

2006

2007

2008

2009

Renovación

33.512

32.580

23.047

28.907

Averías y Revisiones

4.973

6.305

5.885

4.651

Verificación Patrón

329

289

542

495

Verificación Oficial

34

36

65

54

Altas en Batería

8.792

9.458

7.915

7.450

Bajas en Batería

1.249

1.358

1.370

1.941

Instalación de Punto de Lectura

7.811

20.047

2.893

2.292

Inspecciones de Cambio de
Emplazamiento de Contador

453

518

483

216

Inspección de Contadores

1.128

1.741

1.615

2.557

Inspección de Pozos

183

40

42

47

Inspección de Fraudes

772

634

2.269

3.443

Control de las Contratas

1.449

1.230

1.196

1.504


3.2. LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

3.2.2. Control de vertidos

Control de vertidos industriales

Control sistemático

2008

2009

Empresas controladas

669

668

Visitas a empresas para inspección y muestreo

1.467

1.365

Kilómetros realizados

23.209

23.061

Tiempo de inspección y muestreo en horas

1.952

929

Control especial

2008

2009

Avisos recibidos de las EDAR

204

226

Empresas contaminantes

117 (17%)

134 (20%)

Asesorías realizadas

44

16


3.2.3. Depuración de Aguas Residuales
[4]

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales

Volumen de agua tratada (hm3)

2008

2009

EDAR ESTE (Ranilla)

12,85

18,23

EDAR NORTE II (San Jerónimo)

17,82

16,63

EDAR SUR (Copero)

48,64

10,02

EDAR OESTE (Tablada)

10,13

45,32

EDAR MAIRENA-VISO

2,06

2,05

TOTAL

91,50

92,24


Gestión de efluentes de EDAR 2009

Rendimiento (%)

S.S.

DQO

DBO5

EDAR NORTE II (San Jerónimo)

90

89

94

EDAR ESTE (Ranilla)

97

93

88

EDAR OESTE (Tablada)

94

89

95

EDAR SUR (Copero)

93

91

96

EDAR MAIRENA-VISO

93

98

96

Valor medio anual (mg/l)

S.S.

DQO

DBO5

EDAR NORTE II (San Jerónimo)

18

59

16

EDAR ESTE (Ranilla)

12

40

11

EDAR OESTE (Tablada)

12

65

13

EDAR SUR (Copero)

19

67

14

EDAR MAIRENA-VISO

7

39

10

Límite del RD 509/1996 (mg/l)

35

125

25

Limite establecido en la A.V. (Tablada) (mg/l)

15

80

20

Limite establecido en la A.V. (Copero) (mg/l)

35

100

25


Seguimiento de las autorizaciones de vertido de las EDAR

EDAR

Muestras
analizadas

Muestras exigidas

No Conforme

Máximo Permitido

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

EDAR NORTE II
(San Jerónimo)

24

24

24

24

24

24

0

0

0

3

3

3

EDAR SUR
(Copero)

65

67

61

52

52

53

2

0

0

6

6

6

EDAR ESTE
(Ranilla)

24

24

19

24

24

19

0

0

0

3

3

3

EDAR OESTE (Tablada)

63

66

59

52

52

53

0

1

0

6

6

6

EDAR VISO-
MAIRENA

En trámite

9

12

En trámite

9

12

En trámite

0

0

En trámite

2

2


Eficiencia energética depuración

Contaminantes eliminados
(DBO5, DQO, N, P y sólidos en suspensión)

2008

2009

Materia eliminada (kg)

118.010.539

100.509.934

Energía consumida (MWh)

31.175

31.718.032

Consumo unitario (kWh/kg)

0,264

0,316


Reciclaje y reutilización de agua

Destino del agua (m3)

2006

2007

2008

2009

Riego propio

394.726

428.726

446.404

405.477

Agua enviada a RC Club de Golf de Sevilla para riego

113.824

212.262

227.119

288.382

Refrigeración

153.983

166.320

256.121

225.908

Bombeo de agua a Cobre Las Cruces

0

0

240.729

428.348

Otros usos

341.746

214.710

222.815

263.560

Total

1.004.279

1.022.018

1.393.188

1.611.675


Combustión del gas producido en las estaciones de depuración

Combustión de gas (Nm3)

2006

2007

2008

2009

Caldera y antorcha

884.567

397.346

436.414

657.093

Cogeneración

8.325.311

8.555.492

8.041.288

7.032.403

Total gas

9.209.878

8.952.838

8.477.702

7.689.496

Emisiones de CO2 por combustión de gas

2006

2007

2008

2009

t de CO2*

18.469

17.954

16.653

15.379

*(Estimación propia)


3.2.4. Compostaje

Compostaje de lodos

Productos
comercializados

2006

2007

2008

2009

Lodo compostado (t)

7.963

20.911

11.700

9.896

Compost (t)

69

712

1.432

370

TOTAL (t)

8.032

21.623

13.132

10.266


3.2.5. Control de Calidad de Aguas
[5]

Control de calidad del agua suministrada 2009

Infraestructura

Nº de muestras Zona 1 (1)

Nº de muestras Zona 2 (2)

Depósitos de cabecera

759

51

Depósitos de distribución

182

--

Red de abastecimiento (autocontrol)

662

14

Red de abastecimiento (grifo de consumidor)

609

12

Total

2.212

77

(1) Zona 1: Sevilla y área metropolitana.
(2) Zona 2: El Garrobo.


Parámetros indicadores de calidad. Año 2009.

Parámetros

Zona 1

Zona 2

Cloro libre residual

El 99 por ciento de las muestras se encuentran en un nivel óptimo (0,2-1 mg/l).

La totalidad de las muestras se encuentra en el rango óptimo (0,2-1 mg/l).

Turbidez

Ninguna muestra ha superado los parámetros máximos exigidos (5 NTU).

Ninguna muestra ha superado los parámetros máximos exigidos (5 NTU).

pH

Ninguna muestra ha superado los niveles máximos
(6,5 – 9,5 Ud. pH). He cambiado los límites que estaban entre 7,7-8,5

Ninguna muestra ha superado los niveles máximos
(6,5 – 9,5 Ud. pH). ). He cambiado los límites que estaban entre 7,7-8,5

Índice de Langelier

El valor medio de salida de ETAP ha sido de -0,33, y en la red de -0,26
(El límite está en ±0,5).

El valor medio de salida de ETAP ha sido de -0,08, y en la red de -0,10
(El límite está en ±0,5).

Trihalometanos

En la salida de la ETAP, el valor medio ha sido de 59 y en la red de 75 (El valor máximo permitido es de 100 µg/l). (2)

En la salida de la ETAP, el valor medio ha sido de 49 y en la red de 51 (El valor máximo permitido es de 100 µg/l). (2))

Aluminio

El valor medio de salida de ETAP ha sido de 43, mientras que el máximo permitido es de 200 µg/l. (2)

El valor medio ha sido de 93, mientras que el máximo permitido es de 200 µg/l. (2)

Recuento a 22º

No se ha superado nunca el valor paramétrico establecido (>100 ufc/ml)(1)

No se ha superado nunca el valor paramétrico establecido (>100 ufc/ml).

Temperatura

El valor medio en la salida de la ETAP ha sido de 15,9ºC, y en la red de 19,7ºC.

El valor medio en la salida de la ETAP ha sido de 17,0ºC, y en la red de 19,9ºC.

(1) Una muestra superó el valor paramétrico fijado en el RD 140/2003, pero no se confirmó en un muestreo posterior.
(2) Los valores máximos y mínimos registrados nunca han superado los parámetros marcados por el Real Decreto 140/2003.


4. ORIENTADOS A LA SOCIEDAD
[6]

Plan CINCO

Individualización de contadores

2006

2007

2008

2009

Viviendas en trámite a final de año

1.561

1.447

1.693

1.015

Importe de las instalaciones terminadas (€)

1.556.282

1.372.423

1.746.636

1.294.656

Importe de las subvenciones concedidas (€)

238.731

184.774

191.723

157.522

Porcentaje medio de subvención

15%

13%

11%

12%

Importe de las pólizas de crédito suscritas (€)

509.597

504.822

759.735

550.350

Porcentaje financiado sobre el importe total

37%

42%

46%

43%

Clientes/as atendidos en oficina

853

1.959

1.647

2.291


Prácticas en EMASESA

Distribución del alumnado por formación

2008

2009

Formación profesional

7

10

Formación universitaria

10

26

Master/Postgrado

10

8

Centros docentes y especialidades de Formación Profesional, Formación Universitaria y de Postgrado 2009

Formación Profesional

IES Heliópolis

Administración y Finanzas, Topografía

IES Politécnico

Análisis y Control

IES Miguel de Cervantes

Gestión Comercial y Marketing

IES Alcaria-Puebla del Río

Gestión Administrativa

IES Virgen de los Reyes

Rec Naturales y Paisajísticos

IES Camas

Regul. Y Control Automático

Formación Universitaria y de Postgrado

Universidad Pablo Olavide

Ciencias Ambientales, Dcho-Admón de Empresas y Humanidades (Archivística)

Universidad de Sevilla

Ingeniería (Automática y Robótica), Empresariales, Farmacia, Biología, Ciencias del Trabajo, CC Químicas, Investigación y Tec. Mercado, Ing. Automática y Electrónica, Biología, Ing. Organización Industrial, Master Sistemas de Infor. Geográfica, Master Mantenimiento de Instalaciones. Industriales.

Universidad de Córdoba

Ingeniería Técnica de Obras Públicas

Universidad de Huelva

Master en Tecnología Ambiental

Universidad de Cádiz

Master en Gestión Integral del Agua

CEADE

Ciencias de la Comunicación, Ciencias Empresariales y
Marketing

Confederación de Empresarios de Andalucía

Técnico en Garantía de Calidad en Laboratorios, Técnico Superior en PRL.


Presencia en los medios

2008

2009

Apariciones en prensa

1.133

969

Apariciones en radio

310

280

Apariciones en televisión

399

331


EMASESA Cultural 2009

Espectáculo

Asistentes

Espectáculo

Asistentes

Conferencia Fernando Mendoza

95

Premio Gotas de Sevilla Bar Sta Ana

120

Flamenco Campallo

108

Conferencia Antonio Collantes de Teran

95

Fco Bernier, F. Soriano C.Serrano

470

III Concurso de Pintura Mírate

140

Exp.Paisajes y Ciudades

500

Ciclo de Piano: Domenico Coispoti

190

Cuarteto Arcadia y Antonio Salgueiro

390

Ciclo de Piano: Oscar Martín

140

Curso Sevilla y el Agua

85

Presentación libro San Román

140

Orquesta Salzburgo

650

Exposición Mírate

300

Coral San Felipe Neri

370

La Bejazz

300

Flamenco La Marquesita

290

Cornelia. Jazz Vocal

250

Libro de Santa Cruz

200

Exposición Mírate en el Ayuntamiento de Sevilla

n/d

conferencia Rafael Aguilar

60

Concierto de Navidad

600

Rafael y Adela Campallo

250

TOTAL

5.743


5. NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
[7]

Programa de educación y concienciación “VEN A CONOCERNOS”

 Número de visitantes a las instalaciones de EMASESA (Programa “Ven a Conocernos”)

2006

2007

2008

2009

Embalse El Gergal

1.122

964

1.015

760

ETAP El Carambolo

5.375

3.105

3.479

3.055

EDAR Tablada y Copero

2.329

2.115

1.505

1.553

El Arboreto

1.107

1.821

2.614

1.775

Estación de Ecología Acuática

5.229

5.324

5.854

5.377

Sede Social de EMASESA (Palacio-Convento)

423

456

762

780

Estación de Filtraje

247

1.635

87

12

TOTAL

15.832

15.420

15.316

13.318


Nº visitantes a nuestras instalaciones en 2009

Total asistentes a instalaciones Programa Ven a Conocernos

13.318

Visitas técnicas a instalaciones

1.136

Visitas libres al Jardín Botánico El Arboreto

1.651

Total asistentes Jornadas Puertas Abiertas: Arboreto y acuario EEA

2.545

Cine Forum “The End”

205

Programa de visitas para nuevos/as empleados/as

49

Programa de visitas para empleados/as

57

Programa EMASESA Sostenible

236


Programa de Educación Ambiental “EL AGUA EN LAS AULAS” 2009

Total asistentes en el programa:

2.697

Nº de días ejecutando el programa:

55

Nº de colegios:

43

Nº de colegios de Sevilla capital:

25

Nº de colegios de poblaciones:

18


Consumo de energía

2006

2007

2008

2009

Total consumo (MWh)

68.853

62.109

58.790

56.795


Consumo de materiales auxiliares

Reactivos

2006

2007

2008

2009

Cloro (t)

389,00

375,00

312,00

294,00

Cloruro férrico (t)

605,00

540,00

550,00

876,00

Hidróxido cálcico (t)

1.244,00

1.656,00

1.454,00

1.428,00

Hipoclorito sódico (t)

39,40

79,20

71,90

141,30

Permanganato Potásico (t)

1,00

19,00

16,10

11,10

Polielectrolito (t)

3,20

3,50

154,56**

161,50

Sulfato Aluminio (t)

6.785,00

9.604,00

8.978,00

7.002,00

*A partir de este año, se incluyen los consumos de la instalación de aprovechamiento de aguas de procesos de la ETAP El Carambolo (IAAP)


Combustible consumido por la maquinaria y vehículos de EMASESA en 2009

Combustible (l)

2008

2009

Gasoil

285.244

309.210

Gasolina

12.327

10.389


Espacios protegidos en el entorno de los embalses

Ramsar

Zepa

LIC

Programa MaB

Legislación nacional /autonómica

PEPMF

Aracena

No

No

Zufre

No

No

La Minilla

No

No

No

El Gergal

No

No

No

No

Ramsar: Convenio internacional de protección de humedales
ZEPA: Zona de Especial Protección para la Avifauna
LIC: Lugar de Interés Comunitario
Programa MAB: Programa El Hombre y la Biosfera
PEPMF: Plan Especial de Protección del Medio Físico


Principales residuos generados en los procesos de potabilización
y depuración

2006

2007

2008

2009

Potabilización

Fangos deshidratados de ETAP (t)

9.525

12.214

12.278

9.689

Carbón Activo granular (m³)

1.272

0

0

0

Madera, plástico, hierro (m³)

84

84

68

52

Escombros y arenas (m³)

179

112

60

52

Depuración (t)

Desbaste

850

547

571

844

Arenas

902

636

588

702

Flotantes

345

265

299

218

Tamizado de fangos

450

337

395

414


Residuos Peligrosos asociados a la gestión del Ciclo Integral

2008

2009

Aceites usados (k)

3.350

2.800

Baterías de Plomo (k)

1.341

691

Envases Contaminados (k)

964

894

Filtros de aceite (k)

159

39

Trapos y absorbentes (k)

302

231

Total (k)

6.116

4.655


6. RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN
[8]

Distribución de empleados/as por tipo de contrato

Tipo de contrato

%

Indefinido

780

87,6

Indefinido relevista

16

1,8

Acumulación

14

1,6

Interinidad

39

4,4

Obra o servicio

11

1,2

Relevo

30

3,4

Total

890

100


Evolución del índice de rotación de empleados/as

2006

2007

2008

2009

Índice de rotación

3,65

3,53

3,20

3,61


Distribución de los/as empleados/as por nivel jerárquico según sexo

Año

Sexo

Directivos

Mandos intermedios

Técnicos

Personal de apoyo

Personal operario

TOTAL

% SOBRE EL TOTAL DE CADA SEXO

2008

MUJERES

15,0

15,5

25,0

55,7

0,3

18,5

HOMBRES

85,0

84,5

75,0

44,3

99,7

81,5

2009

MUJERES

14,3

18,7

29,1

50,9

0,3

20,0

HOMBRES

85,7

81,3

70,9

49,1

99,8

80,0


Porcentaje de trabajadores/as por nivel de estudios

2006

2007

2008

2009

Ingenieros superiores y licenciados

10,7

13,7

14,1

13,8

Titulados medios

13,3

18,8

18,6

15,8

Formación Profesional

16,9

27,5

27,7

41,2

Otros

59,2

40,0

39,6

29,1


Evolución del número de procesos de selección

2006

2007

2008

2009

Nº procesos selección

100

149

211

110


Evolución del porcentaje de horas extra sobre el total de horas

2006

2007

2008

2009

% horas extra

0,54

0,54

0,63

0,64


Beneficios sociales. Acción Social

Solicitudes según área de actuación

2006

2007

2008

2009

Jubilación / pensión

132

87

72

82

Invalidez

24

49

47

14

Discapacidad

25

26

18

27

Laboral

11

8

17

13

Familiar / personal

42

42

36

25

Sanitaria

18

24

23

21

Ocio / tiempo libre

33

34

16

42

Otras

180

173

297

326

Total Solicitudes de Empleados/as

465

443

526

550

Total Solicitudes Colectivo pasivo

57

76

108

123

TOTAL

522

519

634

673

[1] Indicadores 1.1, 4.8 del GRI.

[2] Indicadores 2.8, EC1, EC4, EC8, EN30 del GRI

[3] Indicadores 2.7, 2.8, 3.5, 4.15, 4.16, EC8 del GRI

[4] Indicador EN10, EN16, EN17, EN19, EN20, EN21, EN25, EN26 del GRI

[5] Indicadores PR1, PR2 y PR4.

[6] Indicadores EC1, EC3 y S01 del GRI

[7] Indicadores 2.8, EC2, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN11, EN13, EN22, EN23, EN25, EN26, EN29

[8] Indicadores 2.8, LA1, LA2, LA3, LA 13 del GRI

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